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Detalhes
| 04/03/2026 | | 0000011/2026 | COMPLEMENTO | EMANOEL RODRIGUES ALVES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.535.697-** | R$ 1.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Idenizacoes e Restituicoes. |
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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0000894/2026 | VALOR AUTORIZADO PAR PAGAMENTO DE KIT DE COLETA PARA IMPRESSOOES DIGITAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | ADMAQ LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 71.359.939/0001-95 | R$ 500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0000893/2026 | VALOR AUTORIZADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIANA MG.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | PAULO ROGERIO ELIAS GRIPP | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.782.906-** | R$ 1.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias - Pessoal Civil |
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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0000892/2026 | VALOR AUTORIZADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIANA MG. CONFORME SOLICITACOES DE DIARIAS ANEXAS. | Jocasta Ricardo de Oliveira | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.253.866-** | R$ 1.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias - Pessoal Civil |
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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0000890/2026 | VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LUZ, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | PEDRO MOREIRA | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | ***.991.417-** | R$ 180,96 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000005/2026 | 0000889/2026 | Procedimentos operacionais relativos a elaboracao, aprovacao e execucao do Programa Intermunicipal de Atendimento Medico-Hospitalar, do Atendimento Ambulatorial Especializado, bem como a adocao de medidas tecnicas, administrativas e funcionais para atendi | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 02.034.350/0001-02 | R$ 49.139,41 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000180/2025 | 0000888/2026 | AQUISICAO DE SAIBRO SUJO E SAIBRO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | Mineradora Octacilio Carlos de Souza Ltda | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.628.238/0001-05 | R$ 7.668,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000182/2025 | 0000887/2026 | AQUISICAO DE MARMITEX E REFEICAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE | DIEGO DEBOCA GREGORIO 10781779618 | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 47.595.712/0001-64 | R$ 2.565,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000182/2025 | 0000886/2026 | AQUISICAO DE MARMITEX E REFEICAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | DIEGO DEBOCA GREGORIO 10781779618 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 47.595.712/0001-64 | R$ 7.036,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000167/2025 | 0000885/2026 | AQUISICAO DE SALGADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DIEGO DEBOCA GREGORIO 10781779618 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 47.595.712/0001-64 | R$ 825,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |