Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialADAPTADOR C/ FLANGE SOLD 20MM 10,0000R$ 7,50R$ 75,00
MaterialADESIVO VEDA CALHA 280GR 2,0000R$ 11,30R$ 22,60
MaterialABRACADEIRA TIPO U P/ TUBO 50MM 20,0000R$ 0,75R$ 15,00
MaterialARCO DE SERRA FIXO STARRET C/ SERRINHA 4,0000R$ 25,00R$ 100,00
MaterialARGAMASSA ACII 20KG 10,0000R$ 19,38R$ 193,80
MaterialBROCA ACO RAPIDO 3/8 5,0000R$ 17,00R$ 85,00
MaterialBANDEJA P/ PINTURA GRANDE 10,0000R$ 5,80R$ 58,00
MaterialBROXA ATLAS QUADRADA 15 X 5CM PEQUENA 10,0000R$ 4,50R$ 45,00
MaterialBROCA CONCRETO VIDEA 4MM 10,0000R$ 4,65R$ 46,50
MaterialCABO DE ENXADA 10,0000R$ 7,65R$ 76,50
MaterialCAIXA SINF 150 X 150 X 50MM 5,0000R$ 18,25R$ 91,25
MaterialCAVADEIRA ARTICULADA CABO MADEIRA 4,0000R$ 20,50R$ 82,00
MaterialCAVADEIRA ARTICULADOR CABO FERRO 5,0000R$ 45,50R$ 227,50
MaterialCOLA MADEIRA 250 GR 2,0000R$ 5,89R$ 11,78
MaterialCURVA ESGOTO CURVA 50MM 90° 5,0000R$ 6,30R$ 31,50
MaterialCURVA SOLDAVEL LONGA 20MM 90° 10,0000R$ 1,50R$ 15,00
MaterialCAMARA DE AR CARRINHO NACIONAL 3 25 5,0000R$ 13,90R$ 69,50
MaterialDISJUNTOR UNIPOLAR 10A 2,0000R$ 10,68R$ 21,36
MaterialDISJUNTOR UNIPOLAR 50A 2,0000R$ 17,50R$ 35,00
MaterialDESEMPENADEIRA MADEIRA 19X 29CM 5,0000R$ 11,78R$ 58,90
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/09/2017 0004362/2017 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.399,64
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/02/2018 0004362/2017 0000896/2018 OriginalRestos a Pagar Processados006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.399,64
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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