Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialOLEO DE SOJA - 900 MLEMBALAGEM DE POLIETILENO PET - EMBALAGEM DE 900 ML4,0000R$ 3,30R$ 13,20
MaterialBISCOITO DOCE MAISENADUPLA EMBALAGEM PRIMARIA EM POLIETILENO 200GR10,0000R$ 1,36R$ 13,60
MaterialACUCAR CRISTAL - 5 KGCRISTAL BRANCO ASPECTO GRANULOSO FINO OU MEDIO - EMBALAGEM DE 05 KG1,0000R$ 10,25R$ 10,25
MaterialCAFE EM POEMBALAGEM DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE - EMB 500 GRS5,0000R$ 5,85R$ 29,25
MaterialLeite Condensado 3,0000R$ 2,85R$ 8,55
MaterialREFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLACOMPOSTO AGUA GASEIFICADA SACARINA SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS CAFEINA CORANTE CARAMELO ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS LIVRE DE SUJIDADES PARASITAS LARVAS ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA ENTREGA DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8 918/94 CONTENDO 2 LITROS COLA - COLA PEPSI OU SIMILAR A ESTE10,0000R$ 3,79R$ 37,90
MaterialCreme de Leite 200g 13,0000R$ 1,98R$ 25,74
MaterialMISTURA PARA PREPARO DE BOLOPACOTE COM 400 G10,0000R$ 2,04R$ 20,40
MaterialPeito de Frango 7,0000R$ 6,15R$ 43,05
MaterialLEITE INTEGRAL 24,0000R$ 2,55R$ 61,20
MaterialMANTEIGA DE BOA QUALIDADE COM SAL DE 500 G 3,0000R$ 12,75R$ 38,25
MaterialExtrato de Tomate350 GR4,0000R$ 1,69R$ 6,76
MaterialFARINHA DE TRIGO - 01 KGEMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE/ATOXICO DE 01 KG2,0000R$ 2,10R$ 4,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
27/04/2018 0001878/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 248,71
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
07/05/2018 0001878/2018 0002221/2018 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 248,71
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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