Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialTermometro para caixa de vacina-Termometro de cabo extensor para controle de temperatura interna de caixa termica, contendo um fio metalico de 70 cm com bulbo na extremidade, graduacao de -25 a +30 graus ºC em coluna unica. Protegido com suporte plastico, embalagens condados de identificacao e procedencia. Certificado pelo INMETRO.4,0000R$ 57,02R$ 228,08
MaterialATADURA DE CREPON 13 FIOS 12 CMATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM DE LARGURA X 3 M DE COMPRIMENTO, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUIDO DE FIOS DE ALGODAO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS100,0000R$ 5,50R$ 550,00
MaterialBISTURI DESCARTAVEL N° 21COM CABO PLASTICO, EM ACO INOXIDAVEL POLIDO E COM PROTETOR E DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NR-32. USO UNICO.UNIDADE . REGISTRO NA ANVISA100,0000R$ 1,87R$ 187,00
MaterialCOLAGENASE COM CLORAFENICOL POMADA 30GCLORANFENICOL 10MG+ COLAGENASE 0,6 U/G POMADA COM 30G100,0000R$ 14,06R$ 1.406,00
MaterialCOMPRESSA DE GAZES 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERILCOMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 X 7,5, COM 10 UNIDADES.500,0000R$ 0,51R$ 255,00
MaterialPomada Neomicina+BacitracinaBisnaga com 50g20,0000R$ 33,91R$ 678,20
MaterialOCULOS DE SEGURANCA (INCOLOR) 20,0000R$ 5,21R$ 104,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/03/2019 0001115/2019 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.815,48
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/03/2019 0001115/2019 0001485/2019 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.815,48
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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