Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialSSD 240 GB 2,0000R$ 389,00R$ 778,00
MaterialCABO DE REDE 4P TRANCADO CAT5e 346,0000R$ 1,50R$ 519,00
MaterialCABO USB 2.0v 1,0000R$ 25,00R$ 25,00
MaterialEMENDA RJ45 9,0000R$ 9,00R$ 81,00
MaterialCONECTOR RJ45 10,0000R$ 1,00R$ 10,00
MaterialMEMORIA DDR3 8 GB PC 1,0000R$ 350,00R$ 350,00
MaterialROTEADOR WIRELESS COM (NO MINIMO) 2 ANTENASESPECIFICACOES MINIMAS: Caracteristicas de Hardware: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps Botoes Botao WPS/Reset Botao Wireless On/Off Botao Power On/Off Caracteristicas Wireless: Padroes Wireless IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz ; Velocidade Wireless 1350 mbps; Modos Wireless Roteador, Wireless WDS(Four Address), WDS(AP+APC); Seguranca Wireless WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2- PSK Filtragem de MAC Wireless;1,0000R$ 149,90R$ 149,90
MaterialPLACA DE REDE PCI-E10/100/1000 2,0000R$ 160,00R$ 320,00
MaterialMOUSE OPTICO USB 2,0000R$ 27,00R$ 54,00
MaterialSSD 120 GB 1,0000R$ 290,00R$ 290,00
MaterialCABO PATCH CORD 2 METROS 4,0000R$ 12,00R$ 48,00
MaterialADAPTADOR WIFI NANO 2,0000R$ 60,00R$ 120,00
MaterialFONTE ATX 24 PINOS COMUM 1,0000R$ 152,50R$ 152,50
MaterialMEMORIA DDR3 4 GB PC. 1,0000R$ 249,00R$ 249,00
MaterialESTABILIZADOR UPS300 16,0000R$ 295,00R$ 4.720,00
MaterialSSD M2 NVME 120 G 1,0000R$ 310,00R$ 310,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/12/2022 0006966/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.176,40
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/12/2022 0006966/2022 0007385/2022 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.176,40
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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