Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Pregao Presencial000041000062202019/10/202019/10/2020ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO MUNICIPIO DE GUACUI PARA EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDELei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 156.510,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000063/202019/10/202019/10/202008/05/2021ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO MUNICIPIO DE GUACUI PARA EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDEPRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 156.510,00
000063/2020-001/202011/12/202011/12/202008/05/20211º ADITIVO PRAZOPRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 0,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialALCOOL ETILICO EM GEL 70 FRASCO DE 500MLFR500500,00R$ 6,80R$ 3.400,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA EM TNT 60G COM ELASTICOCX50500,00R$ 95,33R$ 47.665,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 FRASCO COM 1000MLF1000720,00R$ 9,00R$ 6.480,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA EM TNT 60G COM ELASTICOCX50500,00R$ 95,33R$ 47.665,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PFF2 N95CX20180,00R$ 285,00R$ 51.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000040000061202020/10/202003/11/2020REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O COMBATE A COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 1.684.947,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA RESPIRAR DESCARTAVELUNIDADE3000,00R$ 3,10R$ 9.300,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialCAPOTE CIRURGICO / UNISSEXO /DESCARTAVELUNIDADE2000,00R$ 3,65R$ 7.300,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialTOTEM DISPLAY METALICOUNIDADE30,00R$ 305,00R$ 9.150,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialMACACAO PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTE IMPERMEAVELUNIDADE200,00R$ 19,00R$ 3.800,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialAVENTAL PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTE IMPERMEAVELUNIDADE100,00R$ 5,90R$ 590,00
F V P COELHO26.294.192/0001-80MaterialPROTETOR FACIALUNIDADE200,00R$ 11,14R$ 2.228,00
OLIVEIRA E DINIZ LTDA - ME16.403.742/0001-06MaterialTERMOMETRO INFRAVERMELHOUNIDADE50,00R$ 138,00R$ 6.900,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialDISPENSER SABONTE LIQUIDO/ALCOL GELUNIDADE100,00R$ 22,00R$ 2.200,00
F V P COELHO26.294.192/0001-80MaterialPROTETOR FACIAL REFORCADOUNIDADE100,00R$ 11,14R$ 1.114,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 4,3KGUnidade.3000,00R$ 27,90R$ 83.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000029000043202007/07/202007/07/2020REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O COMBATE A COVID - 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDELei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 64.330,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialTOTEM DISPLAY METALICOUNIDADE30,00R$ 399,00R$ 11.970,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMACACAO PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTE IMPERMEAVELUNIDADE200,00R$ 62,30R$ 12.460,00
OLIVEIRA E DINIZ LTDA - ME16.403.742/0001-06MaterialAVENTAL PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTE IMPERMEAVELUNIDADE100,00R$ 40,00R$ 4.000,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialPROTETOR FACIALUNIDADE200,00R$ 39,00R$ 7.800,00
F V P COELHO26.294.192/0001-80MaterialTERMOMETRO INFRAVERMELHOUNIDADE50,00R$ 406,00R$ 20.300,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialDISPENSER SABONTE LIQUIDO/ALCOL GELUNIDADE100,00R$ 39,00R$ 3.900,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialPROTETOR FACIAL REFORCADOUNIDADE100,00R$ 39,00R$ 3.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000028000042202006/07/202006/07/2020REGISTRO DE PRECO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA O COMBATE A COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDELei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 12.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL PROMOESC EIRELI29.735.976/0001-94MaterialCONFECCAO DE MASCARASUNIDADE20000,00R$ 0,64R$ 12.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000020000032202021/05/202005/06/2020REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MASCARAS E CAPOTE PARA O COMBATE A COVID-19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDELei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 157.558,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
OLIVEIRA E DINIZ LTDA - ME16.403.742/0001-06MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPA DESCARTAVELCaixa1000,00R$ 147,50R$ 147.500,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPA DESCARTAVELCaixa1000,00R$ 110,00R$ 110.000,00
GRAFICA PRIMEIRA IMPRESSAO MACHADO & MACHADO LTDA - ME25.381.777/0001-74MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPA DESCARTAVELCaixa1000,00R$ 70,00R$ 70.000,00
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI34.060.066/0001-99MaterialMASCARA RESPIRAR DESCARTAVELUNIDADE1000,00R$ 7,60R$ 7.600,00
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR12.082.502/0001-98MaterialMASCARA RESPIRAR DESCARTAVELUNIDADE1000,00R$ 9,00R$ 9.000,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialMASCARA RESPIRAR DESCARTAVELUNIDADE1000,00R$ 7,65R$ 7.650,00
OLIVEIRA E DINIZ LTDA - ME16.403.742/0001-06MaterialCAPOTE CIRURGICO / UNISSEXO /DESCARTAVELUNIDADE200,00R$ 5,29R$ 1.058,00
CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI17.010.855/0001-04MaterialCAPOTE CIRURGICO / UNISSEXO /DESCARTAVELUNIDADE200,00R$ 5,30R$ 1.060,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000013000023202024/04/202024/04/2020REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TNT PARA FAZER MASCARAS PARA O COMBATE A COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALLei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 49.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI17.010.855/0001-04MaterialTNTRolo500,00R$ 98,00R$ 49.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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